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审计经理
6-11K
德州 乐陵市
3-5年
大专
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内部审计
内控审计
财务审计
岗位职责: 1、根据公司相关内部管理制度及公司具体情况,起草相关规章制度、建立各项内部审计制度及业务流程; 2、按照审计工作计划,合理规划审计项目,制定并组织实施具体的审计工作方案、审计项目工作计划; 3、展开公司内控审计:对股份公司、各子公司及纳入股份公司管理体系公司的内部控制、流程制度的设计和实施进行独立审计,以合理确保公司内部控制的安全性和高效性; 4、展开公司综合审计:对公司各部门进行常规的综合审计和专项审计,以合理确保各机构和部门的内部控制、经营状况、工作效率等得到真实、全面、准确的反映和评价;  5、展开公司离任审计:对子公司负责人、总公司总监及以上高管、各部门负责人、重点业务岗位的调任、离任进行离任审计,以确保审计对象在任期间的经营业绩、合规情况得到真实、全面、准确的反映和评价; 6、负责审阅财务报表及分析报告,确认其真实性、准确性及完整性,组织对股份公司及各分子公司财务执行情况、各项财务收支、专项资金使用和核算等情况进行审计; 7、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动; 8、识别审计中发现的问题,进行风险分析并提出合理专业的管理建议,参与公司业务流程或制度改进和风险评估; 9、向管理层提供有关审计发现及建议的内审报告,并与各负责部门一起监控审计问题的整改情况; 10、领导交办的其他工作。 任职要求: 1、大专及以上学历,财务或审计相关专业; 2、有2年及以上上市公司审计工作经验; 3、人品正直、认真负责、诚实稳重,具有良好的职业道德和沟通执行能力。
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