申请理由:
为完善公司治理结构和建立健全内控体系,需相应配备专职人员开展例行的审计专项检查、出具审计报告、跟踪问题整改、完善内部控制体系和机制。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,财务、会计或审计相关专业。持CPA、CIA或相关资质证书者优先考虑;
2、具有内审或会计师事务所审计3年或以上工作经验。有项目带队经验者,或有数字经济、广告传媒相关行业从业经验者优先考虑;
3、熟悉国家会计政策与会计准则,了解国家税务、审计及相关法律法规;
4、性格稳重,责任心强、工作仔细认真,思维清晰条理,具备较好的文字功底、敏锐的洞察和分析判断能力,较好的团队协作能力、较强的抗压能力、适应能力及沟通协调能力;
5、熟练应用office办公软件、财务软件、企业管理信息系统等
岗位职责:
1、按照年度审计计划和上级指示,制定审计程序和计划,实施审计检查,出具审计报告;
2、独立按照既定的程序和规范要求,独立完成内部审计项目,或作为项目主审或协审在审计部门负责人的指导下负责开展审计项目;
3、识别高风险领域,发现运营异常、漏洞及潜在风险,推动内控建设完善和管理机制改进;
4、实施常规事中、事后审查,与相关部门有效沟通,并推动和监督问题整改;
5、通过审计线索确定审计重点,设计审计程序验证和准确定位问题,形成审计结论;
6、完成岗位目标和上级下达的其他任务。
申请人数:1
期望报到日期:2023.12
收起