岗位职责:
1、对公司各部门的业务活动以及全流程环节进行审计、充分发挥监督和评价作用,通过审计项目中发现的问题协助各相关部门梳理、优化作业流程,规范内部管理;
2、组织实施内部审计工作并出具审计报告、提出审计建议,并对审计整改情况进行跟踪调查;
3、负责公司相关制度收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;
4、与外部审计配合完成年度财务报告等相关审计工作;
5、按时完成领导交办的其他相关工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,具有内部审计、内控流程梳理等相关工作经验5年左右,有乙方四大事务所审计工作经验优先;
2、熟悉财务审计等相关专业知识和政策法规,有CPA、CIA,CFE资格证书优先;
3、具备一定的逻辑思维能力、沟通表达能力、报告书写能力、PPT编制能力。
收起