工作职责:
1、参与建立并完善公司内控制度,确保内控制度的落地执行,符合内控合规要求;
2、负责跟踪公司目前仍需整改的问题,包括设计的合理性和执行的有效性,确保设计合理并执行到位;
3、根据内控制度要求定期进行全面内控检查和定向的专项检查,发现公司业务流程设计和执行上的缺陷或不足,与相关业务部门沟通找到根本问题并设计整改计划,同时推动整改计划的实施,解决缺陷或不足等问题项;
4、主动了解医疗器械行业相关的风险内控,深入了解公司全业务流程,识别公司的内控风险并不断完善内控体系;
5、协助公司管理者梳理并优化内部现有的业务和管理流程,推动流程建设工作;
6、协助建立内审计划和年度审计计划;
7、协助建立公司审计体系,制定和完善内审制度、工作规范和流程;
8、为其他部门提供咨询和确认服务,协助其他部门完善内控管理体系;
9、完成上级领导交付的其他任务事项。
任职资格:
1、统招本科及以上学历,审计、财务、财务管理、经济及相关专业优先;
2、具备中级会计师职称,持有CPA/CIA/CISA证书者优先,党员优先;
3、5年以上财务工作经验,其中内控、内审经验不低于2年,对内控管理体系建设及完善有深入的理解和扎实的落地经验,有医疗器械相关行业经验者优先;
4、具有较好的全流程意识、风险管理、 内部控制、审计、财务及企业经营管理的专业知识和技能;
5、为人正直可靠,品行端正,具有独立性和客观性;工作细心、思维严谨,对于陌生领域有求知好学的欲望,具有责任感,善于沟通,具备一定的抗压能力。
收起