任职资格:
1.本科以上学历,财会或审计相关专业;
2.内部审计管理岗位工作5年及以上经验优先;
3.取得中级会计/审计资格证书优先;
4.熟悉内部控制和财务审计的相关理论知识与工作流程;
5.具备内部审计的专业能力和丰富的实务经验;
6.沟通领悟能力强,工作细致认真负责,原则性强,有良好的执行力及职业素养;
7.熟练使用常用office软件、ERP企业管理系统,可独立统筹管理报表制作和数据分析;
8.有较强的责任心和组织协调能力。
主要岗位职责:
1.对公司内部控制制度进行建设与维护,并适时提供改进建议。对检查所发现的异常现象、局势进行披露,形成稽核报告并定期追踪;
2.定期、不定期对集团各部门内控制度的执行情况进行抽查和审计、提出指导意见;
3.管理、优化公司费用报销单、付款申请单等单据出现的稽核问题;
4.公司采购成本管理分析、跟踪、监督、管理等;
5.集团各部门任务指标完成情况的监督与检查;
6.指导和检查各项审计工作的开展,审核审计报告;
7.对公司各项业务流程和经营活动进行运作审计,发现内控漏洞并提出整改措施;
8.负责内部审计系统和团队的建设,选聘和培养审计人才;
9.及时完成上级领导交代的其他工作。
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