工作内容:
1、负责一般企业的年报审计、高新技术企业专项审计、拟上市公司财务尽职调查等系列审计相关的工作,进行有关审计资料的原始调查、收集整理、编制底稿和建档工作,编写审计报告;
2、定期、不定期对下属单位内控制度的执行情况和财务管理状况进行抽查和审计,提出指导意见;
3、执行审计后续跟进及监管改善进度;
4、协助拟订、评价、完善公司内控制度、操作流程,提高内部管理水平和控制有效性。
任职要求:
1.专科及以上学历,通过部分CPA考试科目;
2.财务、会计、审计等相关专业毕业;
3.学习能力、理解能力、沟通能力佳;
4.会计师事务所实习经历优先。
全职or兼职均可。
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