岗位职责:
1.参与对集团及子公司的内控审计、专项审计、经营绩效审计、投资后评价审计等审计相关的工作,负责收集审计资料、编写审计底稿、参与编写审计报告、整理审计档案等工作;
2.负责审计的后续跟进及审计整改跟踪工作;
3.配合外部审计工作,与外部审计人员建立联系;
4.完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1.财务、审计、法律、管理、工程等专业专科以上学历,有会计师事务所工作经验者优先考虑;
2.熟悉企业内控体系及流程,对财务、审计、税务、管理、法律、工程等方面的知识有一定认识;
3.两年以上审计工作经验,可独立执行审计程序;
4.有较强的发现、分析和判断问题的能力,能够通过数据分析、流程检查,发现问题并提出审计建议;有较强的文字归纳、表达能力;
5.工作有条理、耐心细致;
6.熟练使用OFFICE软件、会制作PPT,会使用数据抓取、数据分析软件者优先。
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