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审计经理
15-25K
深圳 南山区
5-10年
本科
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集团公司
上市公司
内部审计
CPA
工作职责 1、开展公司审计监察相关制度流程体系的建立,制定年度计划并执行,确保审计监察效果;按计划与要求进行监察管理,出具监察报告,对违规舞弊进行有效查处,促进公司经营活动的良好发展。 2、开展公司审计监察相关制度流程体系建立与完善。 3、开展各类投诉调查工作,对违反廉洁自律、严重违规违纪事件进行调查处理,参与廉洁宣传教育工作。 4、根据《审计法》、公司《内部审计制度》、股份公司章程和证监会、证券交易所对上市公司治理之有关规定,对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。 5、开展对公司内各项经济、财务活动进行事前、事中、事后的审计监督;对分、子公司的审计工作;负责对公司内部控制制度进行审计评价。 6、对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计,以保证并提高公司会计核算的信息质量。 7、完成公司领导交代的其他工作。 任职资格 1、本科及以上学历,审计、财会、法务相关专业毕业。 2、具有3年以上审计监察工作经验、精通大型制造业企业内审管理审计优先,具有独立审计项目经验并取得较好的成绩优先。 3、有独立组织、调查企业舞弊行为的实际案例,有一定的调查访谈及调查取证工作的经验和技巧。 4、具备中级会计类职称,有CPA CIA证书者优先。 5、具有良好的职业道德和职业操守,具有较强的审计敏锐度、组织协调能力、书面表达能力、逻辑分析能力等综合能力。
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