岗位职责:
1、负责完善、优化公司内部控制制度和相关运作流程;
2、对集团内部控制进行评价、检查,负责公司及子公司审计工作。
3、负责审计项目的沟通协调,工作安排、质量控制、内部报告等,并监督审计结果改进的落实情况,及时发现潜在风险;
4、负责合并报表审计;
5、日常预算控制
6、领导安排的其他工作
任职要求:
1、统招本科及以上学历,审计、财务等相关专业;
2、3年以上企业内控、审计或财务相关工作经验,能独立完成公司内部的审计工作;
3、精通审计理论与实务,具有丰富的专业知识,熟悉国家相关法律法规;
4、具有良好的沟通表达能力,敏锐的观察能力,较好的计划组织协调能力;
5、具有注册会计师或中级审计师等执业资格优先考虑;
6、英语熟练,熟悉国际准则优先考虑;
7、较强的职业素养,品行端正
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