职责描述:
1、负责建立健全公司内部审计相关规章制度及流程;
2、负责定期监督检查公司内部控制制度的执行情况;
3、负责拟定年度审计工作计划,经审计委员会批准后组织实施;
4、制订各项具体审计工作方案,拟定专项审计小组组成人员;
5、组织对公司的财务收支、经营绩效、资产管理、工程施工、项目运营管理及其他相关经济活动进行审计监督;
6、组织开展公司各部门、子公司负责人任期或定期经济责任审计;
7、负责调查核实内外部审计监督中发现的问题,根据调查结果,向上级提交处理意见和建议;
8、落实公司领导交办的其他工作。
任职要求:
1、35-55岁,会计或审计等专业,本科及以上学历
2、注册会计师优先
3、对会计核算、财务管理、金融、审计和相关经济法规等知识了解
4、5年以上财务管理工作经验,5年以上审计工作工作经验。
5、中级会计师或中级审计师以上