岗位职责:
1、审查公司内部管理制度,提供合规改进意见;
2、负责对公司各部门工作流程及其作业状况进行审查,拟写审查报告,提出防范措施和建议;
3、负责开展母公司及下属子公司的定期、不定期内部审计和各类专项审计;
4、负责协调外部审计工作开展;
5、配合完成部分投资项目财务尽职调查工作;
6、完成上级交办的其他工作。
主要负责的模块:
1、公司内审,半年的审计
2、运营现场风控管理,检查运营风险;
3、合规。所有运营相关的资料,都要合规;
4、信息安全。包括信息网络传输等相关的,场地验收,门禁等。
任职要求:
1、大专及以上学历,审计、金融、财会、经济、管理等专业,
2、具有企业财务或内审工作经验,熟悉内审工作流程与方法;
3、工作细致认真,具有较强的主动性;
4、较高的口头表达能力、沟通协调能力和文字书写能力,具有较强的原则性与责任心;
5、有会计师事务所从业经历者优先考虑。