1、 协助审计经理建立内部审计管理体系,包括:工作流程和工作指引等;
2、 对公司各项经营业务环节进行内部审计,审计范围包括不限于:资产类审计、线上线下费用审计、经营成本审计、离任审计、专项审计等,编制审计底稿并出具内部审计报告;
3、 针对各项审计工作结果,提出整改建议,并跟踪审计结论和合理化建议的落实;
4、 受理举报,就员工违规违纪问题做查证、固证,并依法处理;
5、 定期进行阶段性审计工作汇报;
6、 完成领导交办的其他工作。
岗位要求
1、 统招本科及以上学历,审计或财务会计类专业;
2、 四年或以上审计/内控/财务类工作经验;
3、 擅长财务审计(如:IPO审计),有制造业审计经验者或上线上审计经验者优先;
4、 具备一定的书面表达能力和较强的电脑数据处理技能,会使用财务金蝶系统者优先。