1、配合上级领导进行公司内部审计体系的完善建设,健全相关流程,制定与更新审计相关章程、制度等文件;
2、协助上级领导规划公司审计战略,识别重要风险,以风险为导向制定中长期审计规划和年度计划;
3、按照年度审计计划执行审计项目,包括常规审计、专项审计、务舞弊审计等,对高危的潜在问题和风险提出审计意见和改进方案,并督促整改。
4、负责销售、采购、财务等流程梳理,识别及评估风险,测试关键控制点的有效性,编制流程风险控制矩阵;
5、跟进各项新业务的日常开展,及时提示经营业务活动中的潜在问题和风险,起到内控咨询的作用;
6、完成上级交办的其他日常事务性工作。
任职要求
1、 本科以上学历,学历专业不限,3年及以上大中型从事内审、内控、流程管理或咨询、舞弊调查等相关工作经验优先考虑;
2、 熟悉相关法规要点、企业管理制度、各类业务系统、相关业务流程,具有互联网行业经验优先考虑;
3、具有较强的数据分析能力,能熟练使用office(函数)Word等办公软件,有java、python大数据分析经验者优先;
4、 品德正直、责任心强,具有较强的沟通协调能力、逻辑思维能力、综合分析能力、团队合作能力、主动学习能力;