本科或以上学历,审计或财务管理相关专业,中级以上会计职称;2年以上大中型工业企业审计经理、财务经理工作经验。
主要工作内容 1、根据审计监察部部门职责,制定和完善内部审计制度。
2、根据公司的年度经营战略、经营目标和经营计划,拟定年度审计计划,确保年度审计计划的有效实施。
3、规划审计部的人员和日常事务,合理安排、分配审计工作任务。
4、向审计监察部部门负责人提交月度工作报告,包括审计计划执行情况、审计问题点和改善情况。
5、检查、评价公司内部控制制度的完整性、合理性以及实施的有效性。
6、组织实施审计项目,输出/审核审计底稿、审计证据和审计报告。
7、负责本部门职员的业务沟通、绩效考核、培训晋升,支持并督导部门职员开展工作。