岗位职责:
1、建立、健全集团内部审计管理体系,规避经营过程中的风险;
2、根据管理要求,制定集团内部审计计划并实施;
3、独立负责集团及各子公司经营审计、管理审计、财务审计、工程审计及其它专项审计工作,编制和汇报审计报告;
4、监管公司内部控制与风险管理情况,发现问题及时提出整改建议并监督落实;
5、协助公司经营管理层改善内部管理,优化各项业务流程,降低经营风险,控制经营成本;
6、领导交办的其它事项。
任职要求:
1、审计学、财务管理、经济管理等相关专业大学本科及以上学历;
2、5年以上企业内审或工程类审计工作经验,有内部审计师资格者优先考虑;
3、具备较强的逻辑思维及沟通表达能力、有较好的敏锐性及辨别力、立场坚定、原则性强;
4、对企业的内部控制和风险管理具有较好的实务操作能力和理论水平;
5、能接受出差。