一、工作内容:
拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
对审计计划实施方案进行调整和分解;
组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
督促审计结论和建议的落实,向领导汇报审计问题,协助领导完成内外审计的协调沟通工作;
参与现场审计,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,评价和考核审计小组成员的业绩表现。
二、职位要求:
35周岁以下,执业CPA或全科合格,全日制本科及上学历;
五年以上证券资格事务所工作经历,有IPO或上市公司年审经验者优先考虑;
有志于注册会计师行业的发展,能承受较强的工作压力,适应长期出差。
三、薪资福利:
薪资结构:基本工资+岗位津贴+其他补贴+提成工资
福利:周末双休、五险、话补、饭补、体检、生日会、旅游,参加各类培训、丰富的员工活动,舒适高雅的办公环境