岗位职责:
1,根据公司的总体战略规划,制定合实施公司审计监察规划,建立和健全监察管理体系和组织体系。
2,开展公司年度内控评价以及全面风险管理工作,不断完善公司内部风控与风险管理体系,揭示风险并督促改进,确保内控合规,防范经营风险,
3,负责开展内控审计工作,对公司各业务环节内部控制实施的有效性开展检查评估、跟踪整改落实,合理保证内部控制持续有效。
4,参与内控建设工作,协助审核公司制定流程,梳理业务流程,进行缺陷诊断,完善业务风险控制矩阵和制度流程优化,开展内控自评活动,合理保证内控设计健全、适用和规范性。
任职要求:
1、本科学历,应届实习生;
2、财务或审计类相关专业,发展方向为财务、审计、内控等相关岗位工作;
3、正直、坚持原则,较好的沟通、协调能力、有较强的分析写作能力。