内控审计总监

内控审计总监是做什么的?本页面为用户提供了内控审计总监的岗位职责,以及本职位近些年的薪资待遇情况、就业趋势、招聘趋势、面试经验等信息,综合图表数据多方面解析该职位的热度。
2024-05-21 09:00:00 更新

内控审计总监简介

岗位职责
1. 审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;
2. 编制预算和执行预算,参与拟订资金筹措和使用方案,确保资金的有效使用;
3. 负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据;
4. 制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行;
5. 组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。
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内控审计总监工资

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月收入平均值
¥19,752
高于平均值占比
0%
月收入中位数
¥25,015
近一年趋势
下降
整体分布
历年变化
最低:¥2,200
最高:¥63,100
*内控审计总监在全国的平均月薪为¥19,752,中位数为¥25,015,其中¥18k-24k工资占比最多,约40%。

内控审计总监招聘

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同比上月,职位数量
持平

内控审计总监面经

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